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問:我的電子稅務(wù)局收到了“免抵的增值稅稅額未申報(bào)繳納教育費(fèi)附加、地方教育附加”的提示,請(qǐng)問是什么情況?。?/span>
答:出現(xiàn)提示可能是因?yàn)槟隹谕耍猓┒悓徍送ㄟ^的免抵稅額對(duì)應(yīng)的教育費(fèi)附加、地方教育附加未申報(bào),或者是您填寫的附加稅費(fèi)情況表“地方教育費(fèi)附加”行第二欄“增值稅免抵稅額”與出口退稅部門審核通過的免抵稅額不一致導(dǎo)致的。
操作指南:
登錄電子稅務(wù)局
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登錄后如下圖所示:
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在搜索框內(nèi)搜索“增值稅及附加費(fèi)申報(bào)(一般納稅人適用)”,點(diǎn)擊進(jìn)入。
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進(jìn)入后如下圖所示:
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點(diǎn)擊附列資料五,切換至“附加稅費(fèi)情況表”
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切換后如下圖所示,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成“免抵稅額”,核對(duì)無誤后,點(diǎn)擊“提交申報(bào)”即可。
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提交申報(bào)后,依次選擇“真實(shí)責(zé)任”,點(diǎn)擊“確定”,即可完成申報(bào)。
注意:對(duì)于已辦理退稅后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錄入錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),無法更正,需要在下個(gè)所屬期的退(免)稅申報(bào)中,對(duì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)全額進(jìn)行紅字沖減申報(bào),再按正確的數(shù)據(jù)重新申報(bào)。
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